• 索 引 号:113/2018-1403091
  • 发布机构:长寿镇
  • 生成日期:2018-08-15 10:34:32.0
  • 公开日期:2018-08-15
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

湖南省岳阳市平江县长寿镇2017年度部门决算说明

来源:长寿镇 2018-08-15 10:34
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一、主要职能

长寿镇党委、政府设4个内设机构:

1 党政综合办公室(加挂“社会管理综合办公室”“群众工作办公室”“安全生产与食品药品工商质量监督管理办公室”牌子)。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访、群众工作、应急管理、安全生产、食品药品工商质量监督管理等工作;归口管理黄金便民服务站、南桥便民服务站;联系公安派出所、人民法庭、司法所、食品药品工商质量监督管理所等工作。

2 经济发展办公室(加挂“环境保护办公室”牌子)。主要负责农业、工贸、财政、经济管理、统计、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理、村组和社区环境卫生、环境保护等工作;归口管理农业技术推广服务中心、水务管理站、林业工作站、联系财政、税务、金融等工作。

3 社会事务办公室(加挂“文体广电办公室”的牌子)。主要负责社会保障、民政事务、基层政权建设、村镇规划建设、文化、广播电视、体育、乡村道路管养等工作;主要负责国务、城建、县属重点工程项目建设。联系国土、规划建设、房产等部门。归口管理社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站。

4 卫生和计划生育办  主要负责统筹协调做好行政区域内的卫生计生管理、服务和执法监督工作;承担宣传计划生育法律法规、落实奖励优抚政策、统计婚育和出生信息、知道开展技术服务、流动人口服务管理、查处违法生育等任务、督促辖区内机关、企事业单位、社会团体落实计划生育责任,知道计划生育协会的业务工作,知道村(居)民委员会做好计划生育工作;履行基层公共卫生、卫生监督等工作。归口管理卫生计生监督管理所;联系卫生计生工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖南省岳阳市平江县长寿镇2017年度部门决算部门决算包括党政综合办公室、经济发展办公室(加挂“环境保护办公室”牌子)、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室。下设农业技术推广服务中心、社会保障和民政事务管理站、卫生计生监督管理所、林业工作站、水务管理站、规划建设管理站、黄金便民服务站、南桥便民服务站。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入5,246.31万元,比上年增加13.84%。总支出5,246.31万元,比上年增加13.84%。

(二)收入决算情况

2017年收入5,246.31万元,其中:一般公共预算拨款收入4935.36万元,比上年增加21.57 %。政府性基金预算财政拨款收入310.95万元,比上年减少43.36%。

(三)支出决算情况

2017年支出5,246.31万元,其中:一般公共服务支出964万元,比上年减少38.79%。公共安全支出1万元,比上年减少87.5%。科学技术支出10万元,上年无科学技术支出。文化体育与传媒支出14万元,比上年减少86.85%。社会保障和就业支出1813.42万元,比上年增加1590.3%。医疗卫生与计划生育支出110.8万元,比上年增加12.66%。节能环保支出21.82万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出661.29万元,比上年减少7.7%。农林水支出1440.09万元,比上年减少24.96%。交通运输支出11万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出13.2万元,比上年减少29.03%。商业服务业等支出1万元,上年无商业服务业等支出。住房保障支出46.02万元,上年无住房保障支出。其他支出138.68万元,比上年增加134.02%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入5246.31万元,比上年增加13.84%。其中:一般公共预算财政拨款收入4935.36万元,比上年增加21.57%。政府性基金预算财政拨款收入310.95万元,比上年减少43.36%。

2017年度财政拨款总支出5246.31万元,比上年增加13.84%。其中:一般公共预算财政拨款支出4935.36万元,比上年增加21.57%。政府性基金预算财政拨款支出310.95万元,比上年减少43.36%。

按功能分类如下:一般公共服务支出964万元,比上年减少38.79%。公共安全支出1万元,比上年减少87.5%。科学技术支出10万元,上年无科学技术支出。文化体育与传媒支出14万元,比上年减少86.85%。社会保障和就业支出1813.42万元,比上年增加1590.3%。医疗卫生与计划生育支出110.8万元,比上年增加12.66%。节能环保支出21.82万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出661.29万元,比上年减少7.7%。农林水支出1440.09万元,比上年减少24.96%。交通运输支出11万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出13.2万元,比上年减少29.03%。商业服务业等支出1万元,上年无商业服务业等支出。住房保障支出46.02万元,上年无住房保障支出。其他支出138.68万元,比上年增加134.02%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入4935.36万元,比上年增加21.57%。一般公共预算拨款支出4935.36万元,比上年增加21.57%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入4935.36万元,比上年增加21.57%。用于基本支出的收入1812.1万元,比上年减少11.97%。用于项目支出的收入3123.26万元,比上年增加56.07%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出4935.36万元,比上年增加21.57%。按功能分类:一般公共服务支出964万元,比上年减少38.79%。公共安全支出1万元,比上年减少87.5%。科学技术支出10万元,上年无科学技术支出。文化体育与传媒支出14万元,比上年减少86.85%。社会保障和就业支出1813.42万元,比上年增加1590.3%。医疗卫生与计划生育支出110.8万元,比上年增加12.66%。节能环保支出21.82万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出426.02万元,比上年增加103.07%。农林水支出1440.09万元,比上年减少24.96%。交通运输支出11万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出13.2万元,比上年减少29.03%。商业服务业等支出1万元,上年无商业服务业等支出。住房保障支出46.02万元,上年无住房保障支出。其他支出63万元,比上年增加270.59%。按经济分类:基本支出1812.1万元,比上年减少11.97%。其中:工资福利支出1566.69万元,比上年增加3.91%。商品和服务支出137万元,比上年减少69.12%。对个人和家庭的补助108.42万元,比上年增加1.1%。项目支出3123.26万元,比上年增加56.07%。其中:商品和服务支出955.73万元,比上年增加21.72%。对个人和家庭的补助421.83万元,比上年增加37.41%。其他资本性支出1745.7万元,比上年增加636.58%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为31.5万元,决算数为31.5万元。其中:公务接待费预算数为31.5万元,公务接待费决算数为31.5万元,公务接待900批次9000人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少20.91万元,湖南省岳阳市平江县长寿镇2017年度部门决算按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入310.95万元,比上年减少43.36%,本年支出310.95万元,比上年减少43.36%,项目支出310.95万元,比上年减少43.36%,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年湖南省岳阳市平江县长寿镇2017年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算1369952.96万元。比2016年增加1369509.38万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)根据《平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》及《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》文件相关要求,湖南中智诚会计师事务所受平江县财政局的委托,组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组,对长寿镇人民政府2017年度项目资金实际支出与项目预算一致,资金收支平衡,资金使用公开、公平,项目实施程序公开招标、发改批复和审批,根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评级,评价等级为优。九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:平江县长寿镇2017年部门决算公开表.xls

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